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湘西州交通局2023年部门预算公开
目录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、部门预算收支总体情况表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的方针、政策和法规;拟订全州公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。
2、会同有关部门组织编制全州综合运输体系规划,组织编制全州公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全州物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。
3、承担全州公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;拟订全州公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施;组织实施州级公路、水路交通工程建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;指导全州交通运输基础设施管理和维护。
4、承担全州道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;组织制定全州道路、水路运输有关政策、运营规范并监督实施;指导全州道路客运及有关设施规划和管理工作;指导全州城市客运、出租汽车行业管理工作;对州道路运输协会进行业务指导。
5、负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向、州级财政性资金安排建议意见。
6、指导全州公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。
7、指导全州公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全州危险货物道路运输管理工作。
8、指导全州公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。
9、负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。
10、制定全州交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导全州公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11、组织协调全州地方交通战备工作,承担州国防动员有关工作;协调铁路、机场建设及运输工作。
12、承办州委、州人民政府交办的其它事项。
(二)机构设置
湘西州交通局内设科室28个包括:1.机关党委、2.办公室(信息管理科)、3.运输管理科(路政港航管理科)、4.计划基建科、5.财务科(审计科)、6.人事科、7.法制科(行政审批服务科)、8.安全监督科(应急办公室)、9.农村公路建设科、10.离退休人员管理服务科、11.质量监督科、12.行业指导科、13.监理检测监督科、14.船舶船员科、15.船舶检验科、16.执法监督科、17.普通公路路政科 、18.公路治超科、19.道路运政科、20.水上交通执法科 、21.综合执法科、22.科技信息科 、23.安全应急科 、24.高速公路路政执法一大队、25.高速公路路政执法二大队、26.高速公路路政执法三大队、27.交通建设质量安全执法大队、28.交通行政处罚中心。本部门共有编制人数200人,实有人数178人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围内的预算单位包括:1、州交通运输局本级。2、州水运事务中心、州交通建设质量安全监督管理站、州道路运输服务中心、州交通规划办公室、州交通建设工程造、州交通建设中心、州交通运输综合行政执法局。湘西州交通局为正处级行政单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,966.84万元,其中:一般公共预算拨款收入3,966.84万元。收入较去年增加1,015.99万元,主要是今年基础性奖励金按月发放,奖励金额按上年数预先纳入今年预算;医保金、养老金、公积金基数增加,财政计提数相应增加等。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算3,966.84万元,其中,社会保障和就业支出350.97万元,卫生健康支出151.9万元,交通运输支出3,200.94万元,住房保障支出263.03万元。支出较去年增加1,015.99万元,主要是今年基础性奖励金按月发放,奖励金额按上年数预先纳入今年预算;医保金、养老金、公积金基数增加,财政计提数相应增加等。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,966.84万元,其中,社会保障和就业支出76.63万元,占1.93%;卫生健康支出28.87万元,占0.73%;交通运输支出733.39万元,占18.49%;住房保障支出48.8万元,占1.23%;社会保障和就业支出36.17万元,占0.91%;卫生健康支出14.95万元,占0.38%;交通运输支出310万元,占7.81%;住房保障支出25.34万元,占0.64%;社会保障和就业支出33.75万元,占0.85%;卫生健康支出14.83万元,占0.37%;交通运输支出304.79万元,占7.68%;住房保障支出24.71万元,占0.62%;社会保障和就业支出70.88万元,占1.79%;卫生健康支出29.94万元,占0.75%;交通运输支出579.99万元,占14.62%;住房保障支出57.05万元,占1.44%;社会保障和就业支出13.78万元,占0.35%;卫生健康支出6.51万元,占0.16%;交通运输支出134.14万元,占3.38%;住房保障支出11.1万元,占0.28%;社会保障和就业支出13.86万元,占0.35%;卫生健康支出6.54万元,占0.16%;交通运输支出139.82万元,占3.52%;住房保障支出11.18万元,占0.28%;社会保障和就业支出21.55万元,占0.54%;卫生健康支出9.96万元,占0.25%;交通运输支出180.27万元,占4.54%;住房保障支出16.94万元,占0.43%;社会保障和就业支出84.36万元,占2.13%;卫生健康支出40.3万元,占1.02%;交通运输支出818.55万元,占20.63%;住房保障支出67.91万元,占1.71%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数3,520.84万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算446万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务100万元,主要用于质量监管、交通运输管理专项,完成规划的交通项目的前期工作,保障项目顺利实施,搞好日常督查,确保“两客一危”不发生重大安全生产事故等方面;公路和运输安全50万元,主要用于完成安全生产监督管理工作的目标和任务,做好安全生产、隐患清零,第三方安全评估等行业安全生产监管等方面;其他公路水路运输支出50万元,主要用于路长制专项等方面;其他交通运输支出14万元,主要用于春运方面,确保人员平安出行、确保重点货物畅通运输、让人民过一个幸福祥和的春节等方面;行政运行40万元,主要用于公路水路运输管理等方面;公路和运输安全49万元,主要用于交通建设质量安全监督等方面;海事管理20万元,主要用于深入开展水上交通安全“隐患清零”行动,切实做好水上交通防汛备汛工作,强化水上交通安全知识宣传、严格执行航道巡查工作制度,加强辖区设标桥梁的维护和管理,保障航道安全畅通、配合相关部门办好船员培训班等方面;其他公路水路运输支出19万元,主要用于交通项目招投标、变更审查及基础工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费552.83万元,比上年预算增加63.64万元,比上年预算上升13.01%,主要是今年基础性奖励金按月发放,奖励金额按上年数预先纳入今年预算,培训费、工会费、福利费基数增加,财政计提数相应增加。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为101.65万元,其中,公务接待费25.65万元,公务用车购置及运行费76万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费76万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算6万元,拟召开全州安全生产会、全州交通工作调度会、全州交通工作会、春运工作、全州水上安全例会、水运行业会议、交通质量安全监督检查会议等,人数1200人,会议内容为全州安全生产工作布置、全州交通工作调度、全州交通质量监督检查、全州春运工作布置、水运行业工作任务安排等;培训费预算23.9万元,拟开展交通信息化业务培训会、交通法律法规培训会、相关业务科室人员的业务培训费、船舶船员业务培训、船检知识培训、水运企业业务培训等,人数400人,培训内容为交通信息化业务培训、交通法律法规培训、相关业务科室人员的业务培训、船舶船员业务培训、船检知识培训、水运企业业务培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额80.82万元,其中,货物类采购预算71.82万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算9万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车16辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,966.84万元,其中,基本支出3,520.84万元,项目支出446万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格